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会计审计论文
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会计审计论文 文章列表
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会计审计论文
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管理审计在企业物资采购中的运用
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)
管理审计对物资采购控制活动应贯穿于整个物资采购控制过程,它不仅是指向供应商购买产品的过程审计,也是对采购风险控制并贯穿于采购过程的各个环节,包括采购计划、采购询价、供应商选择、采购决策、采购招标、合同
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会计审计论文
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经济合同审计研究
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14
)
经济合同审计的意义经济合同审计是指由审计部门对经济合同的签订、执行过程和结果进行的审计监督、检查、评价和咨询活动。经济合同审计应当分为合同草签前的审计、合同执行过程中的审计和合同执行结束前的审计。以实
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会计审计论文
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浅谈企业内部控制审计
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)
内容摘要:本文从企业内部控制产生的原因、内部控制的内容、意义、作用等方面进行了表述,重点谈了内部控制审计的程序、方法,目的是为了和审计同仁一起探讨内部控制审计,提高审计质量,拓展审计空间。
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会计审计论文
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浅析审计专业判断及其影响因素
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审计工作专业性很强,审计人员只有具备相应的专业知识和技能才能胜任其职责,保证审计任务的顺利完成。审计工作风险性较高,审计人员必须具备良好的专业判断能力并加以合理运用,才能有效降低审计风险。审计专业判靳
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会计审计论文
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会计集中核算制下如何开展内部审计工作的探讨
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9
)
实行会计集中核算制度,是财政管理体制改革的一项重要内容,是会计核算方式的一次重大变革。目前,会计集中核算制度已在全省全面实施,我市自2000年起率先在县(区)财政部门成立会计核算中心,2002年起又在
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会计审计论文
】
如何鉴别不实会计报表
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会计报表是现有和潜在投资者、债权人、政府及其机构了解企业的财务状况、经营成果的途径,但在现实生活中,企业管理层却可能为了各种各样的目的而蓄意粉饰会计报表。作为审计人员,只有对这些可能出现的情况有所了解
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会计审计论文
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企业内部审计职能及其原则
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加强内部审计是建立企业法人制度和产权制度的需要,同时也是确保企业资产保值增值,维护产权所有者和企业经营者合法权益的需要,是促使企业从根本上转变其经济增长方式,大力提高经济效益的需要。为了建立现代企业制
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会计审计论文
】
论持续经营的审计风险及规避
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如果被审计单位在财务经营等方面出现一些不合理迹象,并可能失去持续经营能力,而注册会计师在审计中又未能予以充分关注,注册会计师则要承担审计风险。本文就审计中产生的持续经营审计风险的原因及规避风险的方法做
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会计审计论文
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银行内部审计外部化问题的思考
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9
)
内部审计是公司治理结构的一个重要环节,美国著名内部审计专家劳伦斯。索耶(Lawrence Sawyen)在《现代内部审计实务》一书中对内部审计下的定义是:“内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价
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会计审计论文
】
当前任期经济责任审计存在的问题及对策
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9
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总的来看,当前领导干部任期经济责任审计工作进展比较顺利,但要全面推行还存在着一些困难和问题,必须引起我们的高度重视,并要积极采取措施,尽快加以研究和解决。
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会计审计论文
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浅析深化领导干部任期经济责任审计的有效途径
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近几年来,在实施领导干部任期经济责任审计的工作过程中,由于出现的审计难点较多,主要表现在经济责任的内涵很大,审计的内容难以确定;领导干部岗位职责不尽相同,审计的方法难以确定;经济责任的明晰度低,审计的
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会计审计论文
】
提升商业银行内审质效的思考
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8
)
内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。内部审计作为银行内部控制的一个重
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会计审计论文
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浅谈当前民营企业的内部审计
(
9
)
民营企业是在改革开放过程中逐渐壮大发展起来并已成为我国各地具有强大经济活力的一种新兴产业形式。笔者通过对一些民营企业集团的调查发现,它们都是经过短短几年的超常规发展,使其民营资本急剧增长,民营企业也由
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会计审计论文
】
谈房地产开发项目的管理审计
(
12
)
在房地产开发企业中,把管理审计工作和目标管理有机地结合起来,推行项目管理审计制度,这对改进企业管理、提高企业经济效益具有重要作用。
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】
内部控制评审主体研究
(
8
)
内部控制评审是现代审计的基础,现代审计与传统审计的区别就在于现代审计能够通过对内部控制的了解、检查、测试和评价来确定进一步审计的方向,从而提高现代审计的工作效率,降低审计成本和审计风险。内部控制评审在
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会计审计论文
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浅议内部审计独立性的涵义与实现
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内部审计是一项独立客观的咨询活动,它以增强价值、促进单位经营为基本指导思想,并通过系统化、规范化的方法评价和提高单位风险、管理控制和管理过程的效果,帮助完成其目标(1999年国际内部审计师协会界定的内
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会计审计论文
】
国外内部审计外包及启示
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14
)
内部审计外包(又称内部审计外部化,Outsourcing the Internal Audit Function)指企业管理层将本企业的内部审计职能全部或部分地委托给会计师事务所或其他专业人员实施。
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会计审计论文
】
金融资产管理公司的内部审计
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15
)
1999年,国务院批准成立了四大金融资产管理公司,标志着我国开始了专业化处置不良资产的进程。金融资产管理公司三年的成功运作,得到了社会各界的认可,内部审计工作在资产管理公司经营管理活动中发挥着重要的作
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会计审计论文
】
发挥内审作用 加强内部控制
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)
近年来,北京市政府逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把政府的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我
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会计审计论文
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会计集中核算后财务审计存在的问题及对策
(
19
)
行会计集中核算是现代企业财务管理体制改革的一项重要标志,也是企业会计核算模式的一次重大变革。目前,集团公司未上市油田企业的会计核算有三种模式,即“一个会计实体模式”、“数据集中模式”、“代理记账模式”
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